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德城区内审指导中心“内外兼修”助推内审项目档案工作上台阶
日期:2017-09-27
今年以来,德城区内审指导中心高度重视企事业单位内审档案管理工作,通过完善制度、创新审计成果档案、交叉审查、强化培训逐步提高审计档案管理质量,促进德城区内审工作再上新台阶。
加强指导、完善制度,规范审计业务档案管理。指导德城区各内审单位完善审计业务档案管理机制,建立健全立卷归档制度、保管制度、保密制度和借阅制度等规定,对审计档案资料的收集、整理、立卷、保管、使用和移交作出统一要求,同时建立审计档案台账,便于内部查询和管理。
突出整改、注重成果,建立审计成效档案管理。德城区内审指导中心创新思路,要求各内审单位建立以整改部门(科室)、审计内容、审计结论及整改措施为要素的审计成效档案,将内审工作与单位结果落实情况一一对应,突出对内部审计成效的重视,督促单位将审计整改及时落实到位。
定期核查、规范内容,提升内审项目档案质量。定期开展审计项目档案审查活动,按照单位性质将内审单位进行分组,针对审计文书、原始证据和排版规范等内容,组织单位性质相同的部门进行交叉审查,审学一体,掌握审计文件材料立卷归档操作规程,全面提升档案质量。
加强培训、夯实基础,提升内审人员业务水平。要求各部门单位设立内审档案管理人员一名,并组织全区档案管理人员开展业务培训,通过学习审计成文规律和特点、原始证据的取得规范、档案保存及利用等方面内容,进一步提高内审单位档案业务水平,促进审计档案工作规范化。(王娜)

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